宁波
1. 根据集团战略与业务发展,按项目维度协助审计总监并联事业部建立与完善公司风控体系; 2. 根据集团与部门工作目标,拟定以风险为导向的年度工作计划,明确工作产出与到季度/月度/周的工作安排与阶段性产出物,并动态调整以确保所提供服务对公司的价值贡献; 3. 对于所负责的项目,做好项目的全流程管理,包含明确项目目标(用户与项目价值论证)与项目计划,项目执行中的过程管理与沟通,确保高质高效的完成项目达到预定目标; 4. 对于内控自评或审计等项目,协助审计总监拟定并完善制度流程;根据计划开展工作,完成现场工作,对过程发现的问题提出整改建议;汇总跟踪各事业部内控自评、内部审计工作,对重大发现及时跟踪并上报审计总监;建立与外部审计师良好的沟通机制,及时获取外部审计内控发现并推进各事业部的整改;总结项目经验,完善相关方法论; 5. 对潜在的舞弊情况进行调查并出具报告; 6. 协助审计总监做好其他各项工作,积极认真、主动负责地完成审计总监授权的有关工作任务。
1. 大学本科及以上,具有财务、会计、企业管理等相关知识; 2. 7年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 3. 英语书面、口语流利,能以英文作为工作语言,国外教育背景优先; 4. 有CPA、CIA证书者优先; 5. 具有数据分析能力与项目经验。
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